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2015年度哈尔滨市档案局部门决算基本情况说明
发布时间:2016-10-21

 

 

哈尔滨市档案局与哈尔滨市档案馆实行局馆合一,履行全市档案事业行政管理和档案保管利用等职能,为市委直属正局级参照公务员法管理的事业单位。


    一、部门基本情况


  1.主要职责


  ⑴贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和规章制度;组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各区、县(市)的档案业务工作,并对全市档案工作实行统筹规划,宏观管理。  


  ⑵组织协调全市档案教育、档案宣传、档案科学技术研究、档案执法监督检查工作和档案业务的对外交流与合作。


    ⑶制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业干部培训工作;负责档案系列专业技术职务任职资格评审工作。


  ⑷集中统一管理全市的重要档案、资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案的安全。  


  ⑸负责接收、征集、整理、保管各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的重要档案、资料,推进档案工作的科学化管理和现代化建设,开发档案信息资源;编研出版档案史料,为社会提供利用。


  ⑹承办市委、市政府交办的其他事项。


  2.机构设置情况


  按编办核定,内设机构11个处(室)(其中,2个内设机构为合署办公。)


    二、2015度部门收支情况

 

(一)2015年度部门决算收入总体情况


    1.2015年度收入决算为1943.62万元:其中财政拨款1943.62万元。


  2.上年结转和结余93.22万元。

 

2015年度部门决算收入总体照去年有所增加,主要原因是部分收入照去年有所增加。

(二)2015年度部门决算支出总体情况


  1.2015年度支出共1823.74万元,具体情况如下:


  一般公共服务决算支出1315.56万元,用于档案事务工作经费支出;教育决算支出7.34万元,用于培训方面支出;社会保障和就业决算支出277.10万元,用于行政事业单位离退休方面支出;医疗卫生决算支出69.97万元,用于行政单位医疗方面支出;住房保障决算支出153.77万元,用于住房改革方面支出。


  年末结转和结余213.09万元。

 

2015年度部门决算支出照去年有所减少,主要原因是部分支出较去年有所减少。

 

(三)2015年度三公经费总体情况


    2015年三公经费总体较去年有所减少,因公务用车运行维护费和因公出国(境)费用比2014年有所减少。其中2015年度安排出国(境)团组0个,累计0人次,金额较去年有所减少;2015年度安排公务接待24批次,120人次,金额较去年有所增加。2015年公务用车购置数为0,保有量为0

 

(四)机关运行经费支出说明

 

2015年本部门机关运行经费支出276.41万元,比2014年减少35.57万元,降低了12%,减少主要原因是各项日常公用经费均比去年有所减少。

 

(五)政府采购支出说明

 

 2015年本部门政府采购支出总额221.87万元,其中:政府采购货物支出74.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.89万元。

 

(六)国有资产占用情况说明

 

 截至20151231日,本部门共有车辆0台;单位价值200万以上大型设备3台(套)。

 

三、 名词解释


   (一)财政拨款:本年度从市级财政部门取得的公共预算财政拨款。


    (二)上年结转和结余:以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的财政拨款。


  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


   (五)社会保障和就业:未归口管理的行政单位离退休人员经费和其他社会保障和就业支出。

 

(六)机关运行经费支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

 

(七)三公经费支出:指为因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置和运行费。
  

(八)医疗卫生:行政事业单位医疗保险支出。


  (九)住房保障支出:行政事业单位住房公积金和提租补贴支出。


  (十)培训支出:各部门安排的用于培训的支出。


  (十一)年末结转和结余结转:本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下一年度按有关规定继续使用的财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:哈尔滨市档案局

 

 

 

单位:万元

   项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

  经济分类科目编码                 

         科目名称

 

 

 

               栏次

 

1

2

3

               合计

 

1,406.97

1,130.56

276.41

301

 

工资福利支出

573.54

573.54

 

30101

 

基本工资

178.89

178.89

 

30102

 

津贴补贴

225.79

225.79

 

30103

 

奖金

46.14

46.14

 

30104

 

社会保障缴费

78.84

78.84

 

30199

 

其他工资福利支出

43.87

43.87

 

302

 

商品和服务支出

276.41

 

276.41

30201

 

办公费

7.82

 

7.82

30205

 

水费

5.19

 

5.19

30206

 

电费

23.17

 

23.17

30207

 

邮电费

18.36

 

18.36

30208

 

取暖费

114.39

 

114.39

30211

 

差旅费

4.99

 

4.99

30213

 

维修费

6.69

 

6.69

30214

 

租赁费

0.74

 

0.74

30216

 

培训费

4.62

 

4.62

30217

 

公务接待费

1.28

 

1.28

30226

 

劳务费

1.65

 

1.65

30227

 

委托业务费

0.5

 

0.5

30228

 

工会经费

8.7

 

8.7

30229

 

福利费

5.01

 

5.01

30231

 

公务用车运行维护费

60.02

 

60.02

30299

 

其他商品和服务支出

13.28

 

13.28

303

 

对个人和家庭的补助支出

557.02

557.02

 

30301

 

离休费

27.36

27.36

 

30302

 

退休费

248.34

248.34

 

30304

 

抚恤金

30.34

30.34

 

30305

 

生活补助

0.63

0.63

 

30309

 

奖励金

79.32

79.32

 

30311

 

住房公积金

66.92

66.92

 

30312

 

提租补贴

102.88

102.88

 

30399

 

其他对个人和家庭的补助支出

1.24

1.24

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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